3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERIVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
240,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERIVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
240,80
23/09/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CHEF DE GABINETE P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERIVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
240,80
30/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
240,80
TOTAL
240,80
240,80
240,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.