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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO ROBERTO BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2791 Data de lançamento: 23/09/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A QUANDO FORA DA SED. MUNIC. SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A QUANDO FORA DA SED. MUNIC. SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. 445,00
23/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A QUANDO FORA DA SED. MUNIC. SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. 445,00
27/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020961 445,00
TOTAL 445,00 445,00 445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.