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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTE PAPA LEGUAS ALISSON F CAVALHEIRO DE OLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2856 Data de lançamento: 25/09/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,40, TOTALIZANDO 3059 KM RODADOS, CFE LIC. DE TP Nº 14/2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 2545, DEVIDO RECURSOS FINANC. 0,00 7.341,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,40, TOTALIZANDO 3059 KM RODADOS, CFE LIC. DE TP Nº 14/2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 2545, DEVIDO RECURSOS FINANC. 7.341,60
25/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,40, TOTALIZANDO 3059 KM RODADOS, CFE LIC. DE TP Nº 14/2013. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 2545, DEVIDO RECURSOS FINANC. 7.341,60
02/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020963 3.000,00
TOTAL 7.341,60 7.341,60 3.000,00
SALDO A PAGAR 4.341,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.