Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2857 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
0,00 |
4.526,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
4.526,20 |
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25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
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4.526,20 |
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02/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.500,00 |
16/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
TRANSPORTES IRAGE LTDA - 3190 |
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26,20 |
TOTAL |
4.526,20 |
4.526,20 |
4.526,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.