Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: S A MACHADO & IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2860 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
BRASIL ALFABETIZADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PROGRAMA BRASIL ALF. PEJA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.976,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PROGRAMA BRASIL ALF. PEJA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.976,10 |
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25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PROGRAMA BRASIL ALF. PEJA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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2.976,10 |
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TOTAL |
2.976,10 |
2.976,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.976,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.