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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2861 Data de lançamento: 25/09/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. 0,00 3.870,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. 3.870,95
25/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. 3.870,95
03/10/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.870,95
TOTAL 3.870,95 3.870,95 3.870,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 03/10/2013 727,05 2242/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 03/10/2013 290,30 2242/2013 Lançada
I.N.S.S. 03/10/2013 309,65 2242/2013 Lançada
TOTAL   1.327,00