Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ILMA DUARTE LUNKES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA
PERIODO AQUIS.03/07/11 A 02/07/2012.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
0,00 |
1.350,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA
PERIODO AQUIS.03/07/11 A 02/07/2012.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
1.350,92 |
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30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA
PERIODO AQUIS.03/07/11 A 02/07/2012.
PERIODO GOZO. 1°/10/13 A 30/10/2013. |
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1.350,92 |
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20/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0500, 855778
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1.350,92 |
TOTAL |
1.350,92 |
1.350,92 |
1.350,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
20/11/2013 |
145,30 |
2665/2013 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
20/11/2013 |
4,60 |
2665/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
20/11/2013 |
101,32 |
2665/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
20/11/2013 |
121,58 |
2665/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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372,80 |
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