Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2930 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS P/ SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
286,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS P/ SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
286,18 |
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30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS P/ SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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286,18 |
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16/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO - 1487
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286,18 |
TOTAL |
286,18 |
286,18 |
286,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.