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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VITALINO MOLINARI PREVIATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938 Data de lançamento: 30/09/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16 UNID. DE VASSOURAS P/ MANUTEN. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO 0,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16 UNID. DE VASSOURAS P/ MANUTEN. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO 170,00
30/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16 UNID. DE VASSOURAS P/ MANUTEN. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO 170,00
30/09/2013 POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR -10,00
30/09/2013 POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR -10,00
15/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.