Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TP DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
BRASIL ALFABETIZADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. (MERENDA ESCOLAR), P/ ESCOLAS CFE LIC. DE CONVITE N° 04/2013. |
0,00 |
5.992,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. (MERENDA ESCOLAR), P/ ESCOLAS CFE LIC. DE CONVITE N° 04/2013. |
5.992,39 |
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30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. (MERENDA ESCOLAR), P/ ESCOLAS CFE LIC. DE CONVITE N° 04/2013. |
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5.992,39 |
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11/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2013 - REF. OUTUBRO/2013
TP DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 2410 |
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5.992,39 |
TOTAL |
5.992,39 |
5.992,39 |
5.992,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.