Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2968 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
SEGUROS |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS COBERTURAS RCO ÔNIBUS/ DAER DO VEICULO VW 15190 PLACAS IUO 9611. C/ VIGENCIA 22/08/13 A 22/08/2014. |
0,00 |
978,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS COBERTURAS RCO ÔNIBUS/ DAER DO VEICULO VW 15190 PLACAS IUO 9611. C/ VIGENCIA 22/08/13 A 22/08/2014. |
978,59 |
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30/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS COBERTURAS RCO ÔNIBUS/ DAER DO VEICULO VW 15190 PLACAS IUO 9611. C/ VIGENCIA 22/08/13 A 22/08/2014. |
|
978,59 |
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30/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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489,29 |
31/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
489,30 |
TOTAL |
978,59 |
978,59 |
978,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.