Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3021 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 2265,900 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LICIT. TP Nº 06/ 2013. |
0,00 |
5.438,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 2265,900 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LICIT. TP Nº 06/ 2013. |
5.438,16 |
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11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 2265,900 LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LICIT. TP Nº 06/ 2013. |
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5.438,16 |
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25/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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1.960,20 |
18/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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|
109,64 |
12/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857599
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3.368,32 |
TOTAL |
5.438,16 |
5.438,16 |
5.438,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.