Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3025 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 11/10/2013: 116,65;
- 13/11/2013: 95,08. |
0,00 |
211,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 11/10/2013: 116,65;
- 13/11/2013: 95,08. |
211,73 |
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11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, DAS SEGUINTES FATURAS:
- 11/10/2013: 116,65;
- 13/11/2013: 95,08. |
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211,73 |
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03/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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211,73 |
TOTAL |
211,73 |
211,73 |
211,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.