Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3028 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DAS SEGUINTES FATURAS.
- 18/09/2013: 2.474,01;
- 16/10/2013: 2.511,73. |
0,00 |
4.985,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DAS SEGUINTES FATURAS.
- 18/09/2013: 2.474,01;
- 16/10/2013: 2.511,73. |
4.985,74 |
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11/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DAS SEGUINTES FATURAS.
- 18/09/2013: 2.474,01;
- 16/10/2013: 2.511,73. |
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4.985,74 |
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31/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.985,74 |
TOTAL |
4.985,74 |
4.985,74 |
4.985,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.