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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3054 Data de lançamento: 11/10/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CAP. ESTUADUAL. P/ MO- TORISTA A FIM DE CONDUZIR O SEC. ADJUNTO DA ADM, E TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTES JUNTO HOSPITAL STA DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 209,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CAP. ESTUADUAL. P/ MO- TORISTA A FIM DE CONDUZIR O SEC. ADJUNTO DA ADM, E TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTES JUNTO HOSPITAL STA DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. 209,24
11/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CAP. ESTUADUAL. P/ MO- TORISTA A FIM DE CONDUZIR O SEC. ADJUNTO DA ADM, E TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTES JUNTO HOSPITAL STA DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. 209,24
16/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO - 1487 209,24
TOTAL 209,24 209,24 209,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.