Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E TRANSPORTE URBANO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 22 A 24/10/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO DO NASF.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E TRANSPORTE URBANO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 22 A 24/10/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO DO NASF.
200,00
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E TRANSPORTE URBANO, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DA MESMA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 22 A 24/10/2013, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSO DO NASF.
200,00
TOTAL
200,00
200,00
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SALDO A PAGAR
200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.