PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO:
- 91 UN BRÓCOLES X 3,00: 273,00;
- 100 UN COUVE-FLOR X 3,00: 300,00.
0,00
573,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO:
- 91 UN BRÓCOLES X 3,00: 273,00;
- 100 UN COUVE-FLOR X 3,00: 300,00.
573,00
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO:
- 91 UN BRÓCOLES X 3,00: 273,00;
- 100 UN COUVE-FLOR X 3,00: 300,00.
573,00
30/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857488
573,00
TOTAL
573,00
573,00
573,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.