MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR.SEC ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR.SEC ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO
50,00
11/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR.SEC ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO
50,00
23/10/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.