MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL PELA SERVIDOS ASSIS. JURICO.
PERIODO AQUIS. 01/05/11 A 30/04/2012
PERIODO GOZO. 01/02/13 A 02/03/2013
0,00
3.582,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL PELA SERVIDOS ASSIS. JURICO.
PERIODO AQUIS. 01/05/11 A 30/04/2012
PERIODO GOZO. 01/02/13 A 02/03/2013
3.582,22
08/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAIS MAIS 1/3 SALARIAL PELA SERVIDOS ASSIS. JURICO.
PERIODO AQUIS. 01/05/11 A 30/04/2012
PERIODO GOZO. 01/02/13 A 02/03/2013
3.582,22
08/02/2013
ESTORNO DEVIDO ERRO DE RUBRICA ORÇAMENT.
-3.582,22
08/02/2013
ESTORNO DEVIDO ERRO DE RUBRICA ORÇ. DAR-SE-A EMPENHADO NOVAMENTE.
-3.582,22
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.