3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
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20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
20,00
16/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFª P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO
20,00
09/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.