Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JULIANO DE O STUMM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3095 |
Data de lançamento: |
17/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Esporte e Laser |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE |
Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIO P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANC. P/ ESTUDANTES 100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. N° 502/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANC. P/ ESTUDANTES 100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. N° 502/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
160,00 |
|
|
17/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANC. P/ ESTUDANTES 100% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. N° 502/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
|
160,00 |
|
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.