Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3164 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços Extraordinários |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
0,00 |
667,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
667,29 |
|
|
22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
|
667,29 |
|
TOTAL |
667,29 |
667,29 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
667,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.