MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DO MESMO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DO MESMO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.
200,00
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DO MESMO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.