Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MISRAEL SILVEIRA DE JESUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Rescisões |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
RESCISÃO DE CONTRATO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR MISRAEL DE JESUS CONF TERMO EM ANEXO |
0,00 |
1.655,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR MISRAEL DE JESUS CONF TERMO EM ANEXO |
1.655,80 |
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22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR MISRAEL DE JESUS CONF TERMO EM ANEXO |
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1.655,80 |
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01/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857498
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1.655,80 |
TOTAL |
1.655,80 |
1.655,80 |
1.655,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
I.N.S.S. |
01/11/2013 |
56,16 |
2496/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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56,16 |
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