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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3173 Data de lançamento: 22/10/2013
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PIM - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PIM COMPETENCIA MÊS 10/2013 0,00 5.404,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PIM COMPETENCIA MÊS 10/2013 5.404,00
22/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PIM COMPETENCIA MÊS 10/2013 5.404,00
01/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5.404,00
TOTAL 5.404,00 5.404,00 5.404,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 01/11/2013 854,48 2498/2013 Lançada
Tx de Água s/ Terrenos Baldios 01/11/2013 19,57 2498/2013 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01/11/2013 9,20 2498/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 01/11/2013 115,80 2498/2013 Lançada
I.N.S.S. 01/11/2013 432,32 2498/2013 Lançada
TOTAL   1.431,37