MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
92,00
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
92,00
TOTAL
92,00
92,00
0,00
SALDO A PAGAR
92,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.