Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3189 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
0,00 |
6.962,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
6.962,12 |
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22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
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6.962,12 |
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07/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857510, 0303
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6.962,12 |
TOTAL |
6.962,12 |
6.962,12 |
6.962,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
07/11/2013 |
939,02 |
2557/2013 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
07/11/2013 |
4,60 |
2557/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
07/11/2013 |
384,05 |
2557/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
07/11/2013 |
679,33 |
2557/2013 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
07/11/2013 |
77,63 |
2557/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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2.084,63 |
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