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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO PAULO BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 22/10/2013
Tipo de empenho: Adiantamentos e Reembolsos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DO MESMO A SERVIÇO DA SECRETARIA. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DO MESMO A SERVIÇO DA SECRETARIA. 320,00
22/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DO MESMO A SERVIÇO DA SECRETARIA. 320,00
TOTAL 320,00 320,00 0,00
SALDO A PAGAR 320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.