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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3208 Data de lançamento: 22/10/2013
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA MÊS 10/2013 0,00 9.077,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA MÊS 10/2013 9.077,63
22/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA MÊS 10/2013 9.077,63
04/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 9.077,63
TOTAL 9.077,63 9.077,63 9.077,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 04/11/2013 985,42 2527/2013 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/11/2013 4,60 2527/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 04/11/2013 330,00 2527/2013 Lançada
I.N.S.S. 04/11/2013 914,98 2527/2013 Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo 04/11/2013 682,59 2527/2013 Lançada
TOTAL   2.917,59