Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A INCENTIVO FINANCEIRO A EMPRESA QUE SE INSTALOU NO MUNIC. POR FORÇA DA LEI Nº 389/2010, E SUAS INSTAÇÕES- CFE CONTRATO DURAÇÃO DE 12 MESES, PREÇO MENSAL R$ 6.200,00. |
74.400,00 |
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09/02/2013 |
conf autorização n 2532 |
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6.200,00 |
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15/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152190
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6.200,00 |
04/03/2013 |
conf ordem em anexo |
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3.000,00 |
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04/03/2013 |
cfe vigencia. |
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3.200,00 |
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11/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152216
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3.000,00 |
19/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000576
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. MARÇO/2013
IRASENEI RIBEIRO DE LIMA & TERESA GODOIS VEZARO - 2771 |
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3.200,00 |
02/04/2013 |
CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO |
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2.000,00 |
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16/04/2013 |
conf autorização n3433 |
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7.000,00 |
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19/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152245
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2.000,00 |
09/05/2013 |
CONF AUTORIZAÇÃO 2712 |
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2.000,00 |
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10/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 584
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7.000,00 |
20/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152276
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2.000,00 |
03/06/2013 |
CONF ORDEM EM ANEXO |
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3.000,00 |
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03/06/2013 |
CONF AUTORIZAÇÃO |
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1.000,00 |
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20/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152293
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3.000,00 |
20/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 593
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1.000,00 |
22/07/2013 |
conf autorização n366 |
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500,00 |
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23/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 608
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500,00 |
13/08/2013 |
conf autorização em anexo |
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4.000,00 |
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21/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152342
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4.000,00 |
27/08/2013 |
conf autorização |
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4.000,00 |
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28/08/2013 |
CFME AUTORIZAÇÃO. |
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2.000,00 |
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04/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152365
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4.000,00 |
09/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152372
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. SETEMBRO/2013
IRASENEI RIBEIRO DE LIMA & TERESA GODOIS VEZARO - 2771 |
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2.000,00 |
25/09/2013 |
CFE VIGENCIA |
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4.000,00 |
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25/09/2013 |
CONF AUTORIZAÇÃO 2933 |
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2.000,00 |
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01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857460
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. OUTUBRO/2013
IRASENEI RIBEIRO DE LIMA & TERESA GODOIS VEZARO - 2771 |
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2.000,00 |
02/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857465
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2.000,00 |
11/10/2013 |
conf despesa realizada |
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500,00 |
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18/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857484
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500,00 |
22/10/2013 |
CONF ORDEM EM ANEXO |
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2.000,00 |
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22/10/2013 |
liquidação cfme ordem n 141. |
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1.000,00 |
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01/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857501
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2.000,00 |
08/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857533
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
IRASENEI RIBEIRO DE LIMA & TERESA GODOIS VEZARO - 2771 |
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3.000,00 |
20/11/2013 |
CONF AUTORIZAÇÃO |
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2.500,00 |
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29/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857518
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2.500,00 |
01/12/2013 |
CFE VIGENCIA |
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6.000,00 |
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20/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857615
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
SPM INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME - 2771 |
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6.000,00 |
02/01/2014 |
CONF DESPESA |
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700,00 |
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02/01/2014 |
CONF AUTORIZAÇÃO |
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8.000,00 |
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06/01/2014 |
CFME AUTORIZAÇÃO. |
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5.000,00 |
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15/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857631
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700,00 |
15/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857636
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8.000,00 |
20/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857649
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. JANEIRO/2014
SPM INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME - 2771 |
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5.000,00 |
04/02/2014 |
CFE VIGENCIA |
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4.800,00 |
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12/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857674
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4.800,00 |
TOTAL |
74.400,00 |
74.400,00 |
74.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.