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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SPM INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 321 Data de lançamento: 09/02/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária
Função: Indústria
Subfunção: Transferências
Projeto / Atividade: EXPANSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Natureza da despesa: Incentivos a geração de empregos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A INCENTIVO FINANCEIRO A EMPRESA QUE SE INSTALOU NO MUNIC. POR FORÇA DA LEI Nº 389/2010, E SUAS INSTAÇÕES- CFE CONTRATO DURAÇÃO DE 12 MESES, PREÇO MENSAL R$ 6.200,00. 0,00 74.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A INCENTIVO FINANCEIRO A EMPRESA QUE SE INSTALOU NO MUNIC. POR FORÇA DA LEI Nº 389/2010, E SUAS INSTAÇÕES- CFE CONTRATO DURAÇÃO DE 12 MESES, PREÇO MENSAL R$ 6.200,00. 74.400,00
09/02/2013 conf autorização n 2532 6.200,00
15/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152190 6.200,00
04/03/2013 conf ordem em anexo 3.000,00
04/03/2013 cfe vigencia. 3.200,00
11/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152216 3.000,00
19/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000576 PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. MARÇO/2013 IRASENEI RIBEIRO DE LIMA & TERESA GODOIS VEZARO - 2771 3.200,00
02/04/2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 2.000,00
16/04/2013 conf autorização n3433 7.000,00
19/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152245 2.000,00
09/05/2013 CONF AUTORIZAÇÃO 2712 2.000,00
10/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 584 7.000,00
20/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152276 2.000,00
03/06/2013 CONF ORDEM EM ANEXO 3.000,00
03/06/2013 CONF AUTORIZAÇÃO 1.000,00
20/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152293 3.000,00
20/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 593 1.000,00
22/07/2013 conf autorização n366 500,00
23/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 608 500,00
13/08/2013 conf autorização em anexo 4.000,00
21/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152342 4.000,00
27/08/2013 conf autorização 4.000,00
28/08/2013 CFME AUTORIZAÇÃO. 2.000,00
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152365 4.000,00
09/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152372 PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. SETEMBRO/2013 IRASENEI RIBEIRO DE LIMA & TERESA GODOIS VEZARO - 2771 2.000,00
25/09/2013 CFE VIGENCIA 4.000,00
25/09/2013 CONF AUTORIZAÇÃO 2933 2.000,00
01/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857460 PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. OUTUBRO/2013 IRASENEI RIBEIRO DE LIMA & TERESA GODOIS VEZARO - 2771 2.000,00
02/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857465 2.000,00
11/10/2013 conf despesa realizada 500,00
18/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857484 500,00
22/10/2013 CONF ORDEM EM ANEXO 2.000,00
22/10/2013 liquidação cfme ordem n 141. 1.000,00
01/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857501 2.000,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857533 PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 IRASENEI RIBEIRO DE LIMA & TERESA GODOIS VEZARO - 2771 3.000,00
20/11/2013 CONF AUTORIZAÇÃO 2.500,00
29/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857518 2.500,00
01/12/2013 CFE VIGENCIA 6.000,00
20/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857615 PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 SPM INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME - 2771 6.000,00
02/01/2014 CONF DESPESA 700,00
02/01/2014 CONF AUTORIZAÇÃO 8.000,00
06/01/2014 CFME AUTORIZAÇÃO. 5.000,00
15/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857631 700,00
15/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857636 8.000,00
20/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857649 PAGTO. REF. EMPENHO 321/2013 - REF. JANEIRO/2014 SPM INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME - 2771 5.000,00
04/02/2014 CFE VIGENCIA 4.800,00
12/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857674 4.800,00
TOTAL 74.400,00 74.400,00 74.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.