Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3219 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
0,00 |
261,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
261,52 |
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22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
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261,52 |
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TOTAL |
261,52 |
261,52 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
261,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.