Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
210,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
210,50 |
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22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. |
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210,50 |
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10/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857666
PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2013
ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME - 3172 |
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210,50 |
TOTAL |
210,50 |
210,50 |
210,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.