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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUL LIDER CARINA STEIN FERREIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 326 Data de lançamento: 09/02/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'GUA CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 45,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'GUA CFE AUTORIZAÇÃO. 45,80
09/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISICÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'GUA CFE AUTORIZAÇÃO. 45,80
15/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2013 SUL LIDER Carina Stein Ferreira & Cia Ltda - 1651 45,80
TOTAL 45,80 45,80 45,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.