Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3269 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 416,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.269,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 416,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
1.269,72 |
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22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 416,3 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
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1.269,72 |
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25/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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1.269,72 |
TOTAL |
1.269,72 |
1.269,72 |
1.269,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.