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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3289 Data de lançamento: 22/10/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SEC. ADJUNTO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS ASSUSNTOS PERTINENTES DA SEC. DA EDUC. JUNTOS AS SEC. DO ESTADOS E GAB. DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 209,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SEC. ADJUNTO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS ASSUSNTOS PERTINENTES DA SEC. DA EDUC. JUNTOS AS SEC. DO ESTADOS E GAB. DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO. 209,24
22/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SEC. ADJUNTO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS ASSUSNTOS PERTINENTES DA SEC. DA EDUC. JUNTOS AS SEC. DO ESTADOS E GAB. DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO. 209,24
TOTAL 209,24 209,24 0,00
SALDO A PAGAR 209,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.