MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PROTOCOLAR PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO SDR, VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PROTOCOLAR PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO SDR, VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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22/10/2013
PELA DESPESA EMPENHADA A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE NOVEMBRO NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE PROTOCOLAR PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO SDR, VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
31/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2013
ROMANTIEZER BRIZOLLA - 366
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.