Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JOEL OLIVEIRA DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3298 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2013 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUC. ESCOLARES P/ MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. CFE LIC. E CONVITE Nº07/2013. |
0,00 |
6.074,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUC. ESCOLARES P/ MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. CFE LIC. E CONVITE Nº07/2013. |
6.074,50 |
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22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUC. ESCOLARES P/ MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. CFE LIC. E CONVITE Nº07/2013. |
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6.074,50 |
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TOTAL |
6.074,50 |
6.074,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.074,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.