3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS PARA SERVIDORA, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM VIAGEM A CID. DE STA MARIA/RS, CURSO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS PARA SERVIDORA, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM VIAGEM A CID. DE STA MARIA/RS, CURSO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.
100,00
04/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS PARA SERVIDORA, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM VIAGEM A CID. DE STA MARIA/RS, CURSO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA, CFE AUTORIZAÇÃO.
100,00
TOTAL
100,00
100,00
0,00
SALDO A PAGAR
100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.