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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3334 Data de lançamento: 05/11/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1232,20 LTS DE DIESEL PREÇO LT R$ 2,40 P/ ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC.TP 06/2013. 0,00 2.957,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1232,20 LTS DE DIESEL PREÇO LT R$ 2,40 P/ ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC.TP 06/2013. 2.957,28
05/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1232,20 LTS DE DIESEL PREÇO LT R$ 2,40 P/ ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC.TP 06/2013. 2.957,28
13/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857610 PAGTO. REF. EMPENHO 3334/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 2.957,28
TOTAL 2.957,28 2.957,28 2.957,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.