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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3337 Data de lançamento: 05/11/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS DE PNEUS NOS ÔNIBUS E MICROS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 505,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS DE PNEUS NOS ÔNIBUS E MICROS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 505,00
05/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTOS DE PNEUS NOS ÔNIBUS E MICROS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 505,00
13/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857611 PAGTO. REF. EMPENHO 3337/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 505,00
TOTAL 505,00 505,00 505,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.