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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3352 Data de lançamento: 05/11/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 274,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. 274,00
05/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. ADJUNTO COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO. 274,00
29/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857523 PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 274,00
TOTAL 274,00 274,00 274,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.