Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3454 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 282,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
861,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 282,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
861,02 |
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20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 282,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
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861,02 |
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27/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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861,02 |
TOTAL |
861,02 |
861,02 |
861,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.