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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3454 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 282,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 0,00 861,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 282,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 861,02
20/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 282,3 LT. DE GASOLINA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 861,02
27/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 861,02
TOTAL 861,02 861,02 861,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.