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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MECÂNICA FABIANO ZANDONÁ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3540 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 27 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 185/65X15, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 340,60, CFME LICITAÇÃO N. 27/2013. 0,00 2.043,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 185/65X15, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 340,60, CFME LICITAÇÃO N. 27/2013. 2.043,60
20/11/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 185/65X15, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 340,60, CFME LICITAÇÃO N. 27/2013. 2.043,60
12/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.043,60
TOTAL 2.043,60 2.043,60 2.043,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.