3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ O SR. SEC. DA EDUCAÇÃO, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
309,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ O SR. SEC. DA EDUCAÇÃO, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
309,41
20/11/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ O SR. SEC. DA EDUCAÇÃO, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
309,41
30/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020980
309,41
TOTAL
309,41
309,41
309,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.