Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3618 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO AQUISIÇÃO DE 410,815 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 10 / 2013. |
0,00 |
1.064,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO AQUISIÇÃO DE 410,815 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 10 / 2013. |
1.064,01 |
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20/11/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO AQUISIÇÃO DE 410,815 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 10 / 2013. |
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1.064,01 |
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19/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
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1.064,01 |
TOTAL |
1.064,01 |
1.064,01 |
1.064,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.