Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TRANSPORTE PAPA LEGUAS ALISSON F CAVALHEIRO DE OLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3658 |
Data de lançamento: |
01/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
14 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR C/ ÔNIBUS, PREÇO KM R$ 2,40, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013. |
0,00 |
7.624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR C/ ÔNIBUS, PREÇO KM R$ 2,40, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013. |
7.624,00 |
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01/12/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR C/ ÔNIBUS, PREÇO KM R$ 2,40, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013. |
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7.624,00 |
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30/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3658/2013
TRANSPORTE PAPA LEGUAS ALISSON F CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - 3092 |
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7.624,00 |
TOTAL |
7.624,00 |
7.624,00 |
7.624,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.