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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 377 Data de lançamento: 15/02/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMP. REF AAQUISIÇÃO DE 30 LT DE GASOLINA P /VEICULO DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. DE PT Nº 10/2012. 0,00 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2013 PELA DESPESA EMP. REF AAQUISIÇÃO DE 30 LT DE GASOLINA P /VEICULO DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. DE PT Nº 10/2012. 93,00
15/02/2013 PELA DESPESA EMP. REF AAQUISIÇÃO DE 30 LT DE GASOLINA P /VEICULO DA SEC. DA EDUC. CFE LIC. DE PT Nº 10/2012. 93,00
21/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 20939 PAGTO. REF. EMPENHO 377/2013 AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 93,00
TOTAL 93,00 93,00 93,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.