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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO ZANE MARTINS PINHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 38 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Férias
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS COM PERIODO AQUISITIVO DE 06/06/2011 A 05/06/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013. 0,00 1.495,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS COM PERIODO AQUISITIVO DE 06/06/2011 A 05/06/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013. 1.495,45
02/01/2013 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS COM PERIODO AQUISITIVO DE 06/06/2011 A 05/06/2012, E PERIODO DO GOZO DAS FÉRIAS DE 01/01/2013 A 30/01/2013. 1.495,45
21/01/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.495,45
TOTAL 1.495,45 1.495,45 1.495,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - IPERGS 21/01/2013 112,16 80/2013 Lançada
I.N.S.S. 21/01/2013 134,59 80/2013 Lançada
TOTAL   246,75