MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANC. P/ SERVIDOR P/ COBRRIR DESPESAS VIAGENS NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVODO PELO IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.
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200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANC. P/ SERVIDOR P/ COBRRIR DESPESAS VIAGENS NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVODO PELO IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.
200,00
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANC. P/ SERVIDOR P/ COBRRIR DESPESAS VIAGENS NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTE MES NA CID. DE POA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVODO PELO IEM - INST. DE EST. MUNICIPAIS LTDA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.
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21/02/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152197
PAGTO. REF. EMPENHO 386/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.