MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE UMA DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MES MES P/ O SEC. ADJUNTO DA ADM NA CID. DE POA POR OCASIÃO POR OCASIAO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AS SEC. ORGÃOS ESTADUAIS CFE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE UMA DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MES MES P/ O SEC. ADJUNTO DA ADM NA CID. DE POA POR OCASIÃO POR OCASIAO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AS SEC. ORGÃOS ESTADUAIS CFE CFE AUTORIZAÇÃO.
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15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE UMA DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MES MES P/ O SEC. ADJUNTO DA ADM NA CID. DE POA POR OCASIÃO POR OCASIAO DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AS SEC. ORGÃOS ESTADUAIS CFE CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
26/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.